|
Faktúra |
FP 084/2014
|
FA 140000841 - knihy zš
|
58,30 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
EPOs-M.Mračko |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
Faktúra |
FP 083/2014
|
FA 4531810603 - sada zošitov/ písanie
|
23,41 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
Faktúra |
FP 088/2014
|
FA 31/2014 - Réžia zamestnanci 5/2014
|
214,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
Faktúra |
FP 129 - 142 /2015
|
faktúry za obdobie 9/2015
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
30.09..2015 |
|
Faktúra |
FP 116 - 128 /2015
|
faktúry za obdobie 8/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
31.08.2015 |
|
Faktúra |
FP 06- 19 /2016
|
faktúry za obdobie 02/2016
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2016 |
|
Faktúra |
FP 20- 34 /2016
|
faktúry za obdobie 03/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2016 |
|
Faktúra |
FP 99 - 115/2015
|
faktúry za obdobie 7/2015
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
31.07.2015 |
|
Faktúra |
60-72/2016
|
Faktúry ŠJ za obdobie 5/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
tovar-potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
09.06.2016 |
|
Faktúra |
FP 078/2014
|
FA 0159335200B- knihy pre prváčikov
|
31,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
Faktúra |
FP 35- 51 /2016
|
faktúry za obdobie 04 /2016
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2016 |
|
Faktúra |
FP 01-05 /2016
|
faktúry za obdobie 01/2016
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
31.01.2016 |
|
Faktúra |
FP 087/2014
|
FA 30/2014- Doplatok CL 5/2014
|
23,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
Faktúra |
FP 089/0014
|
FA 1400174 - Futbalové bránky
|
99,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
E-shop Trampoliny, Proki s.r.o |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
Faktúra |
FP 090/2014
|
FA FV140605 - Inštalácia interaktív. tabule
|
66,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
Faktúra |
FP 091/2014
|
FA 7405354841 - Mobil 5/2014
|
9,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
Faktúra |
FP 086/2014
|
FA 29/2014- Stravné SF 5/2014
|
27,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
Faktúra |
FP 085/2014
|
FA 4762648892 -telefón 5/2014
|
36,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
Faktúra |
FP 092/2014
|
FA 5514008293 - Vyúčtovanie vodné
|
139,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
Faktúra |
FP 52- 69 /2016
|
faktúry za obdobie 05 /2016
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
prevádzkové náklady , tovary a služby |
ZŠ s MŠ Čimhová |
Mgr. Marianna Dreveňáková |
riaditeľka školy |
|
03.06.2016 |