|
|
Faktúra |
FP 180/2012 - R102012
|
Režia 10/12
|
229,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 179/2012 - 26/2012
|
Doplatok CL 10/12
|
25,08 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 177/2012 - 3744029461
|
Telefón 10/12
|
33,19 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 175/2012 - 22720104210
|
Voda 11/12
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 173/2012 - 105/2012
|
BOZP 10/12
|
33,19 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 174/2012 - 321279649
|
El. energia 11/12
|
253,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 176/2012 - 3900470201-1
|
Pevná linka telefón Philips XL 390
|
4,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 172/2012 - 201208839
|
Virtuálna knižnica 10/12
|
3,32 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 171/2012 - 582012
|
Finančná gramotnosť
|
4,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
Kvietkovo Family, o. z. |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
Zmluva |
4062108965911
|
Dodatok k zmluve - pevná linka/ str.1
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.10.2012 |
|
Zmluva |
4062108965911
|
Dodatok k zmluve- pevná linka/ str.3
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.10.2012 |
|
Zmluva |
4062108965911
|
Dodatok k zmluve - pevná linka/ str.2
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.10.2012 |
|
Zmluva |
4062108965911
|
Dodatok k zmluve- pevná linka/ str.4
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 170/2012 - FV121088
|
Práca - oprava radixov
|
57,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
PC Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
27.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 169/2012 - 3309003742
|
Mobil Samsung e 37506
|
11,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 168/2012 - 720121291
|
Verzia 10/12 - 9/13
|
361,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2012 |
Vema s.r.o |
|
|
|
|
27.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 167/2012 - 3442012
|
Knihy ZŠ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Vítězslav Fischer |
|
|
|
|
27.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 165/2012 - 7210298862
|
Mobil 9/2012
|
20,72 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 166/2012 - 7210549066
|
Mobil 9/2012
|
10,08 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.10.2012 |
|
Zmluva |
105606682Z112 - mob.č.0901 709 314
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.10.2012 |