|
|
Faktúra |
FP 199/2012 - 7277641093
|
Plyn 12/12
|
796,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 198/2012 - 159/2012
|
BOZP 11/12
|
33,19 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 197/2012 - 20120038
|
Tonery Canon
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 196/2012 - 120622
|
Školské pomôcky
|
330,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
NOMIland didaktik, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 195/2012 - 6300037388
|
Preplatok plyn
|
384,06 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 194/2012 - 1290538
|
Knihy MŠ
|
69,52 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 192/2012 - 7070320312
|
Virtuálna knižnica 12/12
|
3,32 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 193/2012 - 707032039
|
Virtuálna knižnica 1-12/13
|
39,89 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 191/2012 - 201204712
|
Papier 11 bal.
|
157,08 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Mediamac, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 190/2012 - 20120035
|
Náplne Laser JET
|
88,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 189/2012 - 2012442456
|
PDO 10/12
|
22,04 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 186/2012 - 7211623440
|
Mobil10/12
|
10,08 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 184/2012 - 120910
|
Časopis Mladý záchranar 6
|
9,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 185/2012 - 123-0020
|
DVD+CD Karaoke, Vianoce
|
15,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
ARES, s.r.o |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 188/2012 - 7211343494
|
Mobil 10/12
|
14,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 187/2012 - 7211523920
|
Mobil 10/12
|
6,44 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 182/2012 - 250000412
|
Jablková šťava
|
67,51 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 181/2012 - 12010035
|
Okná
|
1 286,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Eko - pol, s.r.o |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 183/2012 - 250000411
|
Jablká
|
23,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 178/2012 - 25/2012
|
Stravné SF 10/12
|
29,26 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
22.11.2012 |