|
|
Faktúra |
FP 212/2012 - 121394
|
Zásuvky, bedničky
|
471,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 210/2012 - 5745030189
|
Služby pevnej siete
|
36,05 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 219/2012 - 250000870
|
Jablká
|
19,03 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 217/2012 - 2012442724
|
Nádoba PDO
|
17,62 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 218/2012 - 250000870
|
Jablková šťava
|
52,49 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 216/2012 - 9812184
|
MGF Philips
|
84,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
ORAVA retail, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 215/2012 - 27/2012
|
Stravné zo SF 11/12
|
27,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 214/2012 - 26/2012
|
Stravné lístky pre zamestnancov 11/12
|
23,64 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 213/2012 - R112012
|
Režia 11/12
|
216,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 209/2012 - 10120006
|
Deratizácia, dezinfekcia
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
DaT servis s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 2011/2012 - 70703203
|
Virtuálna knižnica 11/12
|
3,32 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 206/2012 - 12000009
|
Nábytok MŠ účel
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Miroslav Stančík |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 207/2012 - 12/1672
|
Učebné pomôcky
|
39,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Pro Solutions,s.r.o |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 208/2012 - 2126627
|
Stoličky ŠJ
|
678,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
NOMIland didaktik, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 205/2012 - 2574861204
|
Čistiace prostriedky
|
156,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 203/2012 - 22720101212
|
Voda 12/12
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 204/2012 - 20126839
|
Vizualizéry 2x
|
560,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
MB TECH BB, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 202/2012 - 3212796812
|
El. energia 12/12
|
253,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 201/2012 - 51213359
|
Čo robiť keď... - ZD, Inovatívne a aktiviz. metódy - ZD
|
94,05 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
|
15.12.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 200/2012 - 53412555
|
Stoly do ŠJ
|
339,52 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2012 |