|
|
Faktúra |
FP 36/2013 - 3212796803
|
El. energia 3/2013
|
271,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 35/2013 - 2272010
|
Voda 3/2013
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 34/2013 - 8747969334
|
Telefón 2/2013
|
41,88 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 33/2013 - 72127663150
|
Opakovaná dodávaka, plyn ZP 1.3. - 31.3.2013
|
775,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
10.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 32/2013 - 017/2013
|
Vykonané služby BOZP
|
33,19 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
10.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 31/2013 - 113000057
|
eTlačivá
|
132,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 30/2013 - 13129
|
BIO- ošetrenie odpadov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
02.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 29/2013 - 133600262
|
Trubka štvorcova
|
52,68 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
ITALINOX Slovakia |
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 28/2013 - 130174
|
Časopis "Mladý záchranár 7"
|
9,90 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 27/2013 - R 1/2013
|
Režia zamest. 1/2013
|
168,30 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
23.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 26/2013 - SPF13401080
|
Konferenčné stoličky "ŠJ"
|
265,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
B2B Partner, s.r.o |
|
|
|
|
23.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 24/2013 - 7301453563
|
Mesačné poplatky, mobil 8.1. - 7.2.2013
|
10,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 22/2013 - 7301318519
|
Mesačné poplatky, mobil 8.1. - 7.2.2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 21/2013 - 22720101302
|
Voda 2/2013
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2013 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 20/2013 - 2013440103
|
Vývoz PDO
|
17,91 |
s DPH |
|
|
09.02.2013 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 23/2013 - 350000410
|
Školské ovocie
|
52,49 |
s DPH |
|
|
09.02.2013 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 25/2013 - 7301168436
|
Mesačné poplatky, mobil 8.1. - 7.2.2013
|
11,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 19/2013 - 350000409
|
Školské ovocie, jablká
|
19,03 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
BONI FRUCTI spol.s r.o |
|
|
|
|
10.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 18/2013 - 5746986294
|
Pravidelné poplatky, telefón 1.2.2013 - 28.2.2013
|
41,21 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.02.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 17/2013 - 3212796801
|
El. energia 2/2013
|
271,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
10.02.2013 |