|
|
Faktúra |
FP 156/2013 - 3212796809
|
EL. Energia 10/2013
|
271,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 160/2013 - 35/2013
|
Doplatok CL stravné 9/2013
|
24,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 162/2013 - 130100019
|
Misky ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Gastro Mobile |
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 161/2013 - 36/2013
|
Režia 9/2013 zamestnanci
|
225,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 154/2013 - 130640
|
Obrázková násobil. karty s násobilkou
|
44,45 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
INFKA, Veľké Leváre |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 152/2013 - 5130718
|
PRAC.zošit MŠ
|
96,38 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
NOMI s.r.o |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 148/2013 - 4/13
|
Potrubie odsávanie ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
NOKOV - NOGA, LIESEK |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 151/2013 - 91-3-0002937
|
ASC AGENDA MALOTRIEDKA 2014
|
63,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 150/2013 - 1307492
|
FIRST FRIENDS 1,2 TEACHER BOOK
|
23,62 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
AD REM |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 153/2013 - 21321517
|
Problém dieťa MŠ
|
35,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
RHABE, BRATISLAVA |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 147/2013 - 7309206217
|
Mobil 8/2013
|
11,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 146/2013 - 410/2013
|
WEB-REKLAMA 1časť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Profesionalný Register, Bratislava |
|
|
|
|
28.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 145/2013 - 7309498588
|
Mobil 8/2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
28.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 144/2013 - 2013442062
|
PDO 8/2013
|
17,91 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
28.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 143/2013 - 7309366497
|
Mobil 8/2013
|
9,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
T Mobile,a.s., BRATISLAVA |
|
|
|
|
28.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 142/2013 - 31/2013
|
Rane potreby
|
146,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
F.SCHULTZ, Trstená |
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 140/2013 - 3212796808
|
EL. Energia 9/2013
|
271,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 141/2013 - 2272010139
|
VODA 9/2013
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 139/2013 - 7134608141
|
PLYN 9/2013
|
131,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 138/2013 - 13113877
|
Obrusovina
|
34,56 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
DIMEX-SLOVENSKO,s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2013 |