|
|
Faktúra |
FP 178/2013 - 22720101311
|
Voda 11/13
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 177/2013 - 3212796810
|
EL.ENERGIA 11/13
|
271,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 176/2013 - 108/2013
|
BOZP 10/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 175/2013 - 720131331
|
Licencia VEMA 10/13-9/14
|
361,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 174/2013 - 10130039
|
Deratizácia dezinfekcia
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 172/2013- 7310551325
|
Mobil 9/13
|
10,31 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 170/2013 - 512013
|
Knihy ŽK
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 171/2013 - 7310401760
|
Mobil 9/13
|
11,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 169/2013 -13630
|
Čistenie Odpadov - BIO
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 173/2013 - 710691822
|
Mobil 9/13
|
9,99 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 168/2013 - 2013442368
|
PDO 9/13
|
22,38 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 167/2013 - 7753781260
|
telefón 8/13
|
37,03 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 166/2013 - 3754739473
|
Telefón 9/13
|
43,29 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 165/2013 - 201310099
|
Win DHM Licencia 11/13-11/14
|
52,68 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 164/2013 - 130938
|
Náplň ekon.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 163/2013-99130913
|
konferencia- Inovácie
|
59,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
ZS s MŠ Čimhová |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 159/2013 - 34/2013
|
STRAVNÉ DOPL. SF 9/13
|
28,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
ŠJ Čimhová |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 155/2013 - 7237915390
|
PLYN 10/2013
|
408,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 157/2013 - 22720101310
|
VODA 10/2013
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FP 158/2013 - 094/2013
|
BOZP 9/2013
|
33,19 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
04.10.2013 |