|
|
Faktúra |
FP 62/2012 - FA 7203847027
|
Mobil 3/2012
|
29,95 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
T- Slovak telekom |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 63/2012 - FA 7203650989
|
Mobil 3/2012
|
8,83 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
T-Slovak Telekom |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 59/2012 - FA 9/2012
|
Doplatok CL 3/2012
|
33,32 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 60/2012 - FA 10/2012
|
Doplatok za stravné zo SF 3/2012
|
27,44 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 61/2012 - FA R32012
|
Réžia 3/2012
|
196,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Čimhová |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 58/2012 - FA 9737086989
|
Telefón 3/2012
|
35,95 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 57/2012 - FA 2012068
|
Číslicovo -set čísel,prac.zošit
|
18,75 |
s DPH |
03.04.2012
|
|
10.04.2012 |
KPMD, s.r.o |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 56/2012 - FA 2012440516
|
Vývoz PDO 3/2012
|
17,62 |
s DPH |
4420060048
|
|
10.04.2012 |
TS Ružomberok ,a.s. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 55/2012 - FA 120208
|
CD edukačné aktivity, rozprávky
|
39,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Microitem, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 54/2012 - FA 70703203
|
Virtuálna knižnica 3/2012
|
3,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Komensky, s.r.o |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 53/2012 - FA 2272010
|
Voda 4/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
03.04.2012 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 52/2012 - FA 3212796804
|
El.energia 4/2012
|
253,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SSE,a.s. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 51/2012 - FA 7272458270
|
Plyn 4/2012
|
461,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SPP,a.s |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 50/2012 - FA 1042012
|
Žalúzie ,montáž
|
260,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Jana Mičkalíková-JANKA |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 49/2012 - FA 026/2012
|
Služby BOZP 3/2012
|
33,19 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Juraj Olejník |
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 48/2012 - FA 35/2012
|
Knihy do žiackej knižnice
|
21,78 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Daxe s.r.o |
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 47/2012 - FA 2125000858
|
Školské ovocie -jablká
|
20,02 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
BONI FRUCTI spol.s.r.o |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 46/2012 - FA 2125000859
|
Jablková šťava
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
BONI FRUCTI spol. s.r.o |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 45/2012 - FA 00008387
|
Čistiace prostriedky
|
163,42 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Ľudmila s.r.o |
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FP 44/2012 - FA 21206711
|
Pedagog. diagnostika v praxi 11/11
|
39,11 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
RAABE s.r.o |
|
|
|
|
19.03.2012 |