|
Faktúra |
FP 36/2012 - FA 70703203
|
Virtuálna knižnica 2/2012
|
3,32 |
s DPH |
|
VK09/09/126
|
08.03.2012 |
Komensky s.r.o |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
FP 113/2012 - FA 70703203
|
Virtuálna knižnica 6/2012
|
3,32 |
s DPH |
|
VK/09/09/126
|
02.07.2012 |
KOMENSKY,s.r.o |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
Faktúra |
FP 112/2012 - FA 7222563186
|
Plyn 7/2012
|
69,00 |
s DPH |
|
6300037388
|
02.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
Faktúra |
FP 03/2012 - FA 7282361703
|
Plyn 1/2012
|
922,00 |
s DPH |
|
6300037388
|
11.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
Faktúra |
FP 31/2012 - FA 2012440265
|
Vývoz PDO 2/2012
|
17,62 |
s DPH |
|
4420060048
|
06.03.2012 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
FP 109/2012 - FA 3212796807
|
El. energia 7/2012
|
253,00 |
s DPH |
|
32127964
|
02.07.2012 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
Faktúra |
FP 032/2014
|
FA 3212796800- preddavok el. energia 3/2014
|
258,00 |
s DPH |
|
32127964
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
Faktúra |
FP 061/2014
|
FA 3502910000- preddavok plyn 5/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
3502910
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
Faktúra |
FP 040/2014
|
FA 3502910000- preddavok plyn 4/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
3502910
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
Faktúra |
FP 031/2014
|
FA 3502910000 - preddavok plyn 3/2014
|
400,00 |
s DPH |
|
3502910
|
01.02.2014 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.03.2014 |
|
Faktúra |
FP 34/2012 - FA 3212796049
|
Vyúčtovanie el. energia - preplatok
|
-263,62 |
s DPH |
|
3212796 4
|
08.03.2012 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
FP 04/2012 - FA 3212796801
|
El. energia 1/2012
|
262,00 |
s DPH |
|
0021070306
|
11.01.2012 |
Stredoslovenská energetika , a.s. |
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
Faktúra |
FP 15/2012 - FA 3212796802
|
El. energia 2/2012
|
262,00 |
s DPH |
|
0021070306
|
03.02.2012 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
FP 134/2012 - FA 2272010129
|
Voda 9/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
05.09.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2012 |
|
Faktúra |
FP 32/2012 - FA 2272010
|
Voda 3/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
06.03.2012 |
OVS, a.s |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
FP 53/2012 - FA 2272010
|
Voda 4/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
03.04.2012 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
Faktúra |
FP 14/2012 - FA 2272010
|
Voda 2/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
03.02.2012 |
OVS, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
FP 71/2012 - FA 2272010
|
Voda 5/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
03.03.2012 |
OVS, a.s |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
Faktúra |
FP 10/2012 - FA 2272010
|
Voda 1/2012
|
25,00 |
s DPH |
|
2272010
|
20.01.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
Faktúra |
FP 105/2012 - FA 5221000434
|
Vyúčtovanie vody 10/2011-6/2012
|
-2,53 |
s DPH |
2272010
|
2272010
|
25.06.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2012 |